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个 人 推 荐 详 细 信 息
姓 名:
黄先生
性 别 :
年 龄 :
49 岁
求职意向:
多元化集团公司、(拟)上市公司财务总监或审计总监
教育背景:
2002/10 -- 2003/11 浙江财经学院 会计本科
1989/09 -- 1992/07 浙江电大 会计专科
1982/09 -- 1985/07 舟山师范专科学校 生化专业
工作经历:
2011/09 -- 至今 某大型船舶制造企业 财务副总裁



责 1、建立以设计成本为导向的成本控制体系,按生产进度计划确定分期分部成本控制目标,以过程管理为基础,推动公司内部成本转移责任的划分,增强员工在每一生产环节中的质量意识,降低质量成本,并定期反馈成本信息。
2、以制度建设为基础,根据企业实际情况和当地实际情况,制定费用开支标准并贯彻实施。
3、加强合同的财务审查,提高合同的规范性和实用性,防范合同缔约风险。
4、编制资金预算,并定期报总裁。
5、加强会计基础工作,规范公司财务核算,提高会计信息质量。
6、按公司经营实际情况,制订公司税收筹划计划,并监督实施。



作 通过与公司负责生产、技术、行政、营销各位副总充分沟通,不断探讨舰舶建造企业的成本控制模式,确立了以设计成本为导向的成本管理模式,符合船舶建造企业的成本管理特点,营造了和谐管理环境,并通过对建造过程的实际观察和资料研究,深入了解了船舶建造企业的成本形成和控制节点,为有效地进行管理奠定了基础。
2007/05 -- 2009/10 宁波某控股集团有限公司 审计稽查部总经理



责 1、制定集团内部审计章程,报集团董事会审批后实施。
2、负责集团内部审计与外部审计师沟通,配合财务总监做好集团年度审计工作。
3、负责集团及下属公司内部控制评价,检查集团及下属公司内部控制落实情况,并根据检查情况对存在的问题提出建议。
4、负责并购业务财务尽职调查工作。
5、负责集团及下属公司的内部财务审计工作。
6、制定土地转让项目税务筹划方案,节省税金40余万元。
7、对下属公司的成本控制方案提供建议。



作 以内部审计章程为指导,加强与集团及下属公司的沟通,了解各机构的经营特点和管理模式、管理人员的组成,协调内部审计与集团各部门的关系;部门内部加强内部审计人员的知识学习,并深入经营第一线客观地收集和了解情况,掌握各经营单元的实际经营情况,使内部审计人员对审计对象有比较全面的认识;在每一个审计项目中,对内审人员根据不同的特长进行分工,并对审计情况及时进行交流,根据交流情况变更或啬审计重点范围,务必使审计结果符合客观实际。内部审计部门的工作获得了集团各经营单元和集团领导的好评。
2000/01 -- 2007/04 舟山某会计师事务所 注册会计师



责 1、从事注册会计师的审计、验资业务,参与了国有企业改制的审计工作。
2、从事注册资产评估师的资产评估业务,参与了国有企业改制的资产评估业务。
3、从事司法会计鉴定业务,公正地对涉案当事人的财务会计资料进行独立审查,并根据《民事诉讼法》的要求出庭对司法鉴定报告接受质证,获得了法庭和当事人的认同。
4、对客户提供会计、税收、财务管理等专业咨询。
5、担任企业顾问,为企业专案处理委托事务。



作 1、高质量地完成了各项审计评估业务。
2、2004/01—2005/02担任上海某海鲜酒店财务顾问,对该酒店前期帐务进行整理,规范账务处理流程,制定了相关的会计和财务管理制度,明确了财务人员的职责分工,理顺了会计核算和财务管理工作;通过对菜肴成本构成分析,参与制定菜肴制作成本管理,制定菜肴制作的标准用量标准,减少了原料浪费,降低了成本,减少了冗员。被上海市杨浦区大桥街道评为辖区企业工作先进分子。
3、2005/03—2007/05兼任宁波某工程塑料有限公司7家关联企业(涉及贸易、房地产、\改性塑料生产、医疗设备、集装箱运输)财务顾问。在审查的基础上,指导会计人员对前期帐务作了重大更正,同时制定公司规范的财务核算和财务控制制度;指导下属会计人员完成会计工作;对关联公司实施内部审计,对存在的不合规的行为进行了揭示;对公司基建项目实施工程结算审核,核减基建成本200多万元;对公司房地产项目实施财务监督;为公司的一笔借贷业务所接受质押的贷物,在未报关进口的情况下,通过转口贸易方式进行了独自操作,挽回损失400多万元。
1996/05 -- 1999/12 中日合资上海某水产有限公司 财务经理



责 1、负责公司会计核算工作。
2、配合办理公司融资业务。
3、负责公司出口业务异地商检、报关事宜及异地款项支付的协调工作。



作 按日本京都渔市场株式会社的要求,制定了相关的公司财务核算、财务管理制度;组织完成了公司的会计核算工作,并按日本公司的要求编报相关的财务报表上报日本公司;组织了异地鲜活海产品的收购和冷藏箱远距离活鲜出口运输的操作,并全面协调出口过程中海关、商检、银行、货代等各方面关系;并运用生物学知识指导鲜活品暂养。与温州、江苏、青岛、秦皇岛、丹东等地银行进行了良好的配合,圆满完成了收购过程中资金的高度与支付工作;按相关规定要求完成了出口结汇工作;及时把握了所经营产品的市场价格变动信息。
证书及奖励:
2011/11 浙江省内部审计职业带头人
2009/11 国际内部审计师
2005/10 2005年全国高级会计师资格考评结合试点成绩合格证书,证书编号:330500557
2002/09 注册会计师,注册证书编号:330001391481
2001/09 注册资产评估师,资格证书编号:0023366;注册证书编号:33030008
2001/06 注册税务师,资格证书编号:0043680;注册证书编号:011290385A
1994/10 中级会计师,证书编号:0007476
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